Formation Comptabilité

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  1. Rappel du système comptable pour les factures d’achats et de ventes.
  2. Ouverture du fichier comptable de l’entreprise dans Sage.
  3. Explication des interfaces du logiciel, y compris les journaux de saisie et le plan comptable.
  4. Procédure d’inscription des factures d’achats et de ventes dans le logiciel.
  5. Création de comptes tiers et leur rattachement aux fournisseurs.
  6. Comptabilisation des factures avec réductions.
  7. Gestion des différents taux de TVA et leur application sur les factures.
  8.  Comptabilisation de différents types de charges tels que l’eau, l’électricité, le carburant, etc., et des factures de ventes.
  9. Comptabilisation des immobilisations .
  10. Comptabilisation des factures de ventes.
  11. Comptabilité et traitement du leasing (crédit-bail).
  12. Gestion et comptabilisation des documents d’importation : factures de fournisseurs étrangers, douane, DUM, fiches de liquidation et factures du transitaire.
  13. Comptabilisation des paiements des fournisseurs et des clients via des modes de paiement bancaire et en espèces.
  14. Rapprochement bancaire dans le logiciel.
  15. Audit périodique des comptes tiers.
  16. Réconciliation et appariement des comptes clients et fournisseurs.
  17. Traitement et comptabilisation des paiements par effets et suivi.
  18. Gestion des gains et pertes de change.
  19. Comptabilisation et traitement des avoirs.
  20. Recherche des écritures comptables et réaffectation des comptes dans le logiciel.
  21. Configuration des taux de TVA et automatisation de leur calcul.
  22. Création de modèles de saisie pour faciliter la saisie des données.
  23. Préenregistrement des contrats et des factures d’abonnements.
  24. Importation et exportation des écritures comptables.
  25. Préparation et traitement mensuel et trimestriel de la TVA.
  26. Déclaration et paiement de la TVA via le portail simplifié de la DGI.
  27. Préparation du tableau de réconciliation des déductions selon les méthodes EDI et EFI.
  28. Soumission et impression de la déclaration de TVA et du reçu de paiement.
  29. Comptabilisation des déclarations de TVA dans le grand livre.
  30. Erreurs courantes à éviter dans la déclaration de TVA.
  31. A : Gestion de la paie avec Excel et un logiciel.1. Explication des éléments de la paie brute à nette et des cotisations.
    2. Traitement de la paie avec Excel et comptabilisation mensuelle.
    3. Configuration des salariés dans le logiciel et génération des bulletins de paie.
    4. Modification des rubriques, constantes et modèles de bulletins de paie.
    5. Génération et importation des écritures comptables de la paie de Sage Paie vers Sage Compta.
    6. Déclaration électronique et paiement des salaires, des cotisations et de l’impôt sur le revenu.
  32. B : Juridique – Création d’une entreprise SARL.1. Procédure de création d’une entreprise SARL.
    2. Préparation des statuts, des contrats de bail et des annonces publiques.
    3. Enregistrement pour la patente, l’impôt sur le revenu, le registre du commerce et la sécurité sociale.
  33. Clôture des comptes.
  34. Traitement, calcul et comptabilisation des amortissements.
  35. Ajustement comptable des charges constatées d’avance.
  36.  Vérification des charges d’abonnement.
  37. Provisions pour les factures non parvenues et comptabilisation des avances des fournisseurs.
  38. Vérification de la réconciliation des comptes fournisseurs.
  39. Évaluation et comptabilisation des opérations de stocks.
  40. Révision des comptes temporaires et transitoires.
  41. Réconciliation et vérification des comptes de trésorerie ; banque et caisse.
  42. Analyse et vérification des comptes.1. Passation des écritures de fin d’exercice.
    2. Analyse de l’affectation du résultat et des reports à nouveau.
    3. Vérification de la concordance des immobilisations et de leurs amortissements.
    4. Analyse des acomptes d’impôts et leur comptabilisation.
    5. Contrôle des comptes courants d’associés.
    6. Vérification et analyse des différentes rubriques des classes 3 et 4.
    7. Contrôle fiscal des données déclarées avec leur comptabilisation.
    8. Outils et méthodes divers pour la vérification et l’analyse des comptes.
  43. Déclarations et déclarations fiscales.1. Préparation et traitement des tableaux de la liasse fiscale.
    2. Vérification de la cohérence des tableaux de la liasse fiscale : bilan, compte de résultat, etc.
    3. Génération de fichiers XML pour les déclarations fiscales.
    4. Déclaration électronique des déclarations fiscales sur le portail de l’administration fiscale.
    5. Gestion des soldes d’impôt, des excédents et des acomptes.
    6. Préparation et déclaration des états de paiements effectués à des tiers.
  44. Échéances fiscales : calendrier comptable des déclarations fiscales et sociales à effectuer.
  45. Déclaration de la taxe professionnelle.
  46. Préparation et déclaration du relevé des achats de carburant.
  47. Déclarations de salaires et paiement de l’impôt sur le revenu.
  48. Déclaration de l’état de vente avec la liasse fiscale.
  49. Préparation des procès-verbaux de l’assemblée générale.
  50. Traitement et dépôt des états financiers.

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Technicien Comptable d’Entreprise


Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité